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2018年度内部控制评价报告

公司代码: 600183                                              公司简称: 365投注平台


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一. 重要声明

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二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

        □shi     √fou 

2. 365投注平台财务报告内部控制评价结论

        √youxiao     □wuxiao 

      根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

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4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

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      zineibukongzhipingjiabaogaojizhunrizhineibukongzhipingjiabaogaofachurizhijianweifashengyingxiangneibukongzhiyouxiaoxingpingjiajielundeyinsu。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

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6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

        √shi      □fou 


三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

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1. 纳入评价范围的主要单位包括: 母公司、苏州365投注平台有限公司、陕西365投注平台有限公司、365投注平台电子股份有限公司、常熟365投注平台有限公司、江苏365投注平台特种材料有限公司。


2. 纳入评价范围的单位占比:

指标占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比97.28
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比99.87


3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

      gongsizhiliguankongcengmiandeneikongliuchengbaokuo: zuzhijiagou、fazhanzhanlve、renliziyuan、shehuizeren、qiyewenhua。

      gongsiyewukongzhicengmiandeneikongliuchengbaokuo: caiwubaogao、zijinhuodong、caigouyewu、zichanguanli、xiaoshouyewu、yanjiuyukaifa、danbaoyewu、yewuwaibao、gongchengxiangmu、quanmianyusuan、hetongguanli、neibuxinxichuandi、xinxixitong。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

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5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

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6. 是否存在法定豁免

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7. 其他说明事项

      wu

(二). 365投注平台内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

      gongsiyijuqiyeneibukongzhiguifantixijigongsizhidingdeneibushenjiguanlitixi,zuzhikaizhanneibukongzhipingjiagongzuo。 

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

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2. 365投注平台财务报告内部控制缺陷认定标准

      公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准
1、错报导致对合并净利润潜在影响程度错报影响≥合并净利润的5%合并净利润的2%≤错报影响<合并净利润的5%错报影响<合并净利润的2%
2、错报导致对合并报表所有者权益潜在影响程度错报影响≥合并所有者权益的0.5%合并所有者权益的0.2%≤错报影响<合并所有者权益的0.5%错报影响<合并所有者权益的0.2%

shuoming:

wu

      公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质定性标准
重大缺陷1、该缺陷涉及到高级管理人员的舞弊行为或涉及公司内区域性集体串通的舞弊行为;
2、由外部审计或监管部门发现的当期财务报告存在重大错报的情况;
3、公司审计委员会和审计部无法对财务报告内部控制形成有效的常规性监督;
4、因存在一个或多个内部控制缺陷,导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效,可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
重要缺陷1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
2、公司缺乏反舞弊控制措施;
3、对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
4、对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
一般缺陷不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

shuoming:

wu

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

      公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准
直接财产损失金额对当期合并报表所有者权益的影响程度损失≥合并所有者权益的0.5%合并所有者权益的0.2%≤损失金额<合并所有者权益的0.5%损失<合并所有者权益的0.2%

说明:

wu

      公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质定性标准
重大缺陷1、对于公司重大事项公司缺乏民主决策程序或虽有程序但未必有效执行;
2、公司或公司高级管理人员因违法违规被监管部门公开处罚;
3、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重,本年度上述两类人员流失率超过30%;
4、内控制度存在系统性、区域性的缺失或失效;
5、审计委员会、审计部无法正常履职;
6、前一次发现的公司重大或重要缺陷未得到有效整改。
重要缺陷1、公司重要的业务决策程序缺失或失效;
2、未依程序及授权办理,造成较大损失的;
3、公司关键岗位业务人员流失严重,本年度流失率达到30%以上;
4、缺陷涉及到中层管理人员或关键业务管理人员的舞弊行为;
5、公司重要业务制度或系统存在内部控制缺失或失效。
一般缺陷不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷


说明:

wu

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 365投注平台财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

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        □shi      √fou 

1.2. 重要缺陷

      baogaoqineigongsishifoucunzaicaiwubaogaoneibukongzhizhongyaoquexian

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1.3. 一般缺陷

      tongguogongsidongshihuishenjiweiyuanhuiyijiqizhishuguanlidegongsishenjibuduigongsijikongguzigongsigegeneikongliuchengzhuoyouchengxiaodikaizhanneikongshenjigongzuo,gongtichuleruoganxiangneikongyibanquexian,jibenshangshuyujinyibujiaqiangguifanxingguanlihezhiduzhixingbudaoweideqingxing,duicaiwubaogaojieguohuogongsicaichananquanjunbuhuichanshengmingxianyingxiang,jiangyougongsishenjibuzhuxiangjinxinggenzong、zhizhiquanbuzhenggaiwancheng。

1.4. 365投注平台经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

        □shi      √fou 

1.5. 365投注平台经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

        □shi      √fou 

2. 365投注平台非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

      baogaoqineigongsishifoufaxianfeicaiwubaogaoneibukongzhizhongdaquexian

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2.2. 重要缺陷

      baogaoqineigongsishifoufaxianfeicaiwubaogaoneibukongzhizhongyaoquexian

        □shi      √fou 

2.3. 一般缺陷

      tongguogongsidongshihuishenjiweiyuanhuiyijiqizhishuguanlidegongsishenjibuduigongsijikongguzigongsigegeneikongliuchengzhuoyouchengxiaodikaizhanneikongshenjigongzuo,gongtichuleruoganxiangneikongyibanquexian,jibenshangshuyujinyibujiaqiangguifanxingguanlihezhiduzhixingbudaoweideqingxing,duicaiwubaogaojieguohuogongsicaichananquanjunbuhuichanshengmingxianyingxiang,jiangyougongsishenjibuzhuxiangjinxinggenzong、zhizhiquanbuzhenggaiwancheng。

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

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2.5. 365投注平台经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

        □shi      √fou 

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

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2. 365投注平台本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

        □shiyong      √bushiyong 


3. 其他重大事项说明

        □shiyong      √bushiyong 




dongshizhang(yijingdongshihuishouquan): liushufeng 

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